Rejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Causa
A mensagem indica que a data informada dentro da nota no campo Data emissão ultrapassa o limite de atraso estabelecido pela SEFAZ do seu estado.
Como resolver
Verifique com a sua contabilidade ou diretamente com a SEFAZ do seu estado qual é o limite máximo de atraso e altere o campo Data de emissão para que fique dentro do prazo estabelecido.
Rejeição: 241 – Um número da faixa já foi utilizado. Erro durante a inutilização de números.
Esta rejeição ocorre quando um número de uma nota emitida foi inserido para ser inutilizado.
Verifique os números que estão sendo colocados nos campos para inutilização. Pois apenas notas não emitidas ou com a situação Pendente podem ser inutilizadas.
Notas rejeitadas devem ser corrigidas e emitidas.
Se necessário, consulte seu contador para conferir os números não utilizados em notas pela empresa.
Rejeição: 232 – IE do Destinatário não informada
Causa
A rejeição ocorre quando a Nota Fiscal é emitida para um cliente que possui Inscrição Estadual (IE), porém ela não está informada na nota.
Como resolver
Será preciso verificar se há Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ do Destinatário desta NF-e.
Para isso, consulte o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA.
Se existir uma Inscrição Estadual vinculada a este CNPJ , será necessário adicioná-la no formulário da nota e informar a opção 1, no campo de Contribuinte.
Após corrigir e salvar o formulário, emita esta nota novamente.
Para que a rejeição não ocorra novamente, entre no cadastro do cliente e informe a Inscrição Estadual. Assim, a próxima nota gerada para ele será emitida com os dados corretos.
Se o cliente não tiver Inscrição Estadual mencionada no SINTEGRA, pode ser que a empresa dele tenha sido criada há pouco tempo e ainda não foi concluída a habilitação na Secretaria da Fazenda.
Nesse caso, é necessário aguardar até que a situação do cliente se regularize para emissão de nota.
Rejeição: 230 – IE do emitente não cadastrada
Causa
Essa rejeição indica que será necessário realizar o credenciamento da sua empresa na Secretaria da Fazenda do seu estado para emissão de notas fiscais eletrônicas em ambiente de produção.
Se for uma empresa recém criada, deve-se aguardar até que o cadastro seja concluído.
Como resolver
Peça auxílio ao seu contador para credenciar ou verificar o cadastro da Inscrição Estadual da sua empresa na SEFAZ para emissão de notas em ambiente de Produção.
Dependendo do seu estado, é necessário aguardar algumas horas, até que o cadastro esteja liberado pela Secretaria da Fazenda.
Rejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Causa
A mensagem indica que a data informada dentro da nota no campo Data emissão ultrapassa o limite de atraso estabelecido pela SEFAZ do seu estado.
Como resolver
Verifique com a sua contabilidade ou diretamente com a SEFAZ do seu estado qual é o limite máximo de atraso e altere o campo Data de emissão para que fique dentro do prazo estabelecido.
ejeição: 228 – Data de Emissão muito atrasada
Rejeição: 231 – IE do emitente não vinculada ao CNPJ
Causa
A rejeição ocorre quando a Inscrição Estadual (IE) do emitente não está vinculada ao seu CNPJ.
Como corrigir
Neste caso, você pode consultar o CNPJ da sua empresa no site do Sintegra para obter a Inscrição Estadual correta. Em caso de dúvidas no site do Sintegra, consulte seu contador.
Após isso, entre no Bling, no menu Preferências () > Empresa > Alterar dados da empresa, informe a Inscrição Estadual correta e salve.
Após salvar, volte no menu Vendas > Notas Fiscais e poderá fazer nova tentativa de emissão desta mesma nota rejeitada.
Erro ao salvar a nota – Problema com o item x: origem deve(m) ser preenchido(s).
Para emissão de nota fiscal, é necessário preencher a Origem do produto.
Clique no produto dentro da nota:
- Abra a aba ICMS
- Preencha a Origem do produto e salve.
Para que esse erro não aconteça novamente, é importante ter seus produtos cadastrados no Bling, e esse cadastro deve conter a Origem preenchida na aba Tributação de cada produto.
Para isso, entre no menu Cadastros > Produtos
Clique no cadastro do produto e abra a aba Tributação.
Preencha a informação do campo Origem e salve.
Rejeição: 434 – NF-e sem indicativo do intermediador
Causa
Esta rejeição ocorre pois o campo “Indicador de presença” da nota fiscal não está preenchido de acordo com a finalidade da operação.
Como resolver
Para corrigir, abra a nota fiscal rejeitada e ajuste a opção do campo ‘Indicador de presença‘ conforme instruído pelo seu contador para esse tipo de operação.
Localização do campo dentro da nota:
Imagem com informações ilustrativas
Caso você realize a emissão da nota para este tipo de operação com frequência, aconselhamos ajustar o campo também na natureza de operação. Assim, a rejeição não acontecerá para as próximas notas emitidas com esta operação.
Para isso, acesse Preferências > Notas Fiscais > Natureza de operação e clique sobre a natureza que você utiliza para este tipo de nota.
Feito isso, no campo Indicador de presença, selecione o indicador que necessita e salve a natureza.
Erro ao inserir a nota – Não existe Operação Fiscal Padrão cadastrada
Se ao inserir uma nota fiscal eletrônica, aparecer o erro Não existe Operação Fiscal Padrão cadastrada ou “Série não foi informada”, será necessário corrigir suas naturezas de operação.
Entre no menu Preferências () > Notas Fiscais > Natureza de Operação
Verifique quais as opções de naturezas e ajuste a padronização clicando no menu à frente dela.
Neste exemplo, o erro se deu ao tentar inserir uma NFe, pois a natureza de operação de Venda estava como padrão para operações de entrada. Foi necessário ajustar para padrão venda.
Após ajustar, entre no menu de Notas Fiscais e tente inserir a nota novamente.
NCM deve(m) ser preenchido(s)
Para emissão de nota fiscal, é necessário informar o NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do produto. Sendo assim, é preciso ter esse número preenchido no item da nota, para conseguir salvar.
Você pode consultar o NCM do produto no site da SEFAZ do seu estado
Para inserir o NCM na nota, clique no produto dentro da nota, insira a numeração no campo NCM e salve.
Para que esse erro não aconteça novamente, é importante ter o NCM registrado dentro do cadastro do produto, na aba ‘Tributação’.
Assim, ao selecionar o produto na nota, as informações preenchidas no cadastro dele, como NCM e Origem, serão preenchidas automaticamente na nota.